stockings顶级精品,stormydanielsxxxvideo|stoyadoll精品高清av_Straplessdildo

勉縣物價局2017年部門決算說明

  • 索引號:

    610725000-/2020020876
  • 發(fā)布日期:

    2018年09月07日 17:54
  • 來源:

    勉縣政府門戶網(wǎng)站
  • 發(fā)文機構(gòu):

    縣財政局
  • 內(nèi)容概述:

勉縣物價局2017年部門決算說明

                                                 

一、部門主要職責

(一)、貫徹落實國家價格宏觀調(diào)控政策和上級物價部門制定的各項價格監(jiān)管措施,保持市場價格總水平的基本穩(wěn)定,為縣域經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的價格環(huán)境。

(二)、對行政事業(yè)性收費、政府定價、政府指導(dǎo)價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費,依法實行管理。

(三)、對社會公用事業(yè)價格、公益性服務(wù)價格以及關(guān)系國計民生的少數(shù)重要商品價格,依法實行成本監(jiān)審、價格聽證、價格審批、核準或備案。

(四)、開展市場價格監(jiān)督檢查,推行商品和服務(wù)明碼標價、收費公示,受理價格舉報投訴案件。

(五)、做好市場價格監(jiān)測上報和分析預(yù)警,實施市以上人民政府采取的價格干預(yù)、價格緊急措施。

(六)、負責本轄區(qū)司法涉案財物價格認定工作。

(七)、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強隊伍管理,推進政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。

(八)、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)

二、2017年度部門工作完成情況

(一)、認真學(xué)習(xí)貫徹落實中央、省、市物價工作會議精神,貫徹落實上級物價部門制定的各項價格政策和改革措施。

(二)、圍繞“經(jīng)濟強縣、美麗勉縣”大局,充分發(fā)揮價格職能,強化價費監(jiān)管,搞好價格服務(wù)。

(三)、繼續(xù)做好精準扶貧,脫貧攻堅工作。

(四)、大力開展旅游市場價格大檢查,為“漢中油菜花海節(jié)勉縣主會場”旅游文化節(jié)系列活動的圓滿舉辦,營造良好的價格環(huán)境。

(五)、認真開展上級物價部門安排的各項價費專項檢查。

(六)、積極開展價格成本監(jiān)審,切實抓好價格認定工作。

(七)、加強隊伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)水平和工作效率。

(八)、認真完成上級物價部門和縣委、縣政府交派的其他各項工作任務(wù)。

三、部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個,包括:

序號

單位名稱

1

勉縣物價局本級(機關(guān))

2

勉縣價格認定中心

四、部門人員情況說明

截至2017年底,本部門人員編制7人,其中行政編制6人、事業(yè)編制1人;實有人員7人,其中行政人員6人、事業(yè)人員1人,無退休人員。

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1本年決算收入17.39萬元,減幅1.52%,減少的主要原因為公用經(jīng)費撥款減少。本年決算支出15.26萬元,減幅24%,主要為壓縮基本支出。

2本年決算收入17.39萬元,財政撥款收入11.42萬元,占比65.67%。其他收入5.97萬元,占比34.33%

3、本年支出合計15.26萬元,基本支出11.42萬元,是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,占總支出的75%

項目支出3.84萬元,是為完成特定的工作任務(wù)在基本預(yù)算支出之外,財政預(yù)算專款安排的支出,占總支出25%

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入11.42萬元,比上年增加19%,主要為正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加。財政撥款支出11.42萬元,比上年增加19%,主要為正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加

2一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11.42萬元,按支出功能科目分,一般公共服務(wù)支出 11.42 萬元,其中工資福利支出10.96萬元,包括基本工資4.94萬元、津貼補貼6.02萬元;商品和服務(wù)支出0.46萬元,包括郵電費0.22萬元、公務(wù)接待費0.24萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 11.42萬元,其中人員經(jīng)費支出10.96萬元,公用經(jīng)費支出0.46萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

(三)2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.24萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費0.24萬元,公務(wù)用車購置費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次,21人次,主要包括接待省、市物價機關(guān)督導(dǎo)檢查業(yè)務(wù)工作等接待任務(wù)。2017年本部門年末公務(wù)用車實際保有量0輛。

“三公”經(jīng)費支出2017年比2016年減少0.02萬元,降低7.6%,減少主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,采取有效措施嚴格控制和壓縮公務(wù)招待費支出。其中:

1)公務(wù)出國(境)費比2016年持平,均為0萬元,主要原因是本部門20162017年度均未產(chǎn)生因公出國(境)費用。

2)公務(wù)接待費比2016年減少0.02萬元,下降7.6%,減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,采取有效措施嚴格控制和壓縮公務(wù)招待費支出。

3)公務(wù)用車購置費比2016年持平,均為0萬元,主要原因是本部門20162017年度均未更新購置車輛。

4)公車運行維護費比2016年持平,均為0萬元,主要原因是本部門20162017年度均未發(fā)生此項費用。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

本部門2017年無此項目支出。

3、會議費支出決算情況說明

本部門2017年無此項目支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評,涉及一般公共預(yù)算當年撥款0.46萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.46萬元,主要用于辦公支出,較上年減少4%。。

(二)政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

(三)國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件:/upload/20201021/d7a11463a2ff4e0cbe155c31d94ff813.xls